胜浦街道2015年度部门预算信息公开

文章来源:公共服务网    发布时间:2015-03-31 11:58

一、主要职责
  街道党工委主要职责:在园区党工委的领导下,负责对街道辖区内各项事业统一实行党的领导。
  街道办事处主要职责:依照有关法律、法规、规章等,受园区管委会委托,负责区域范围内行政管理、社会管理、经济服务及公共服务等工作,完成园区管委会交办的各项任务。
  二、街道内设机构及下属单位
  内设机构:街道党政机关按照职能,归口设置6个综合办公室
  1、党政综合办公室
  2、经济服务办公室
  3、城建管理办公室
  4、社会事务办公室(挂“人口和计划生育办公室”牌子)
  5、政法工作办公室(挂“社会管理办公室”、“安全生产监督管理办公室”牌子,司法所与其合署办公)
  6、财务和资产管理办公室
  下属单位:街道直属事业单位共设7个(不含幼儿园、卫生院)
  1、农业服务中心
  2、经济服务中心(挂“招商分中心”牌子)
  3、建设土地房产管理所
  4、人力资源与社会保障服务所
  5、文化体育站
  6、党校
  7、交通管理所
  三、2015年主要工作任务
  1、抓好经济发展工作。坚持稳增长和促转型并举,继续做强服务型经济、做实创新型经济、做大税源型经济,加大培育大中型骨干企业力度,鼓励科技创新,支持推动更多优质企业股改上市。坚持主动服务、阳光服务、高效服务、创新服务、延伸服务,及时了解辖区企业生产经营中遇到的各类问题,全力支持金光集团新一轮开发建设,助推京东方项目以及玉森、瑞威、勃朗等扎根计划项目早日投产。
  2、抓好区域一体化工作。继续做好工业区域转型升级前期准备工作,加快原金苑邻居中心地块、园区六中、星浦医院、浦湾公馆配套幼儿园等项目规划建设,不断增强城市要素集聚和辐射能力。继续强化城市管理,完善“大城管”工作体系,积极向张家港学习城市大环境综合整治经验,大力推进街道市政公共设施建设提升工程,积极引导和鼓励居民参与城市管理和文明创建,解决更多居民关注的热点问题,大力营造宜居宜业良好环境。
  3、抓好富民惠民工作。完善居民就业推荐与帮扶机制,大力扶持家政服务业,鼓励居民走出去开展种养殖业,力争居民人均收入保持10%以上增幅。继续加快推进未参保待安置人员参保工作,力争年内基本完成目标任务。加快动迁社区提升改造进程,力争年内完成街道6个较早动迁社区的改造提升工程,持续推进智慧社区建设,打造更为舒适、便捷的人居环境。进一步做好胜浦传统文化的传承与保护工作,打造新渠道、新媒体宣教平台,优化新老胜浦人服务管理,促进多元群体融合,努力提供让居民满意的医疗、教育、文体等服务。
  4、抓好社会治理工作。加快动迁社区物业管理专业化改革步伐,继续完善全覆盖的“大物业”管理体系。积极推进社会治理创新,开展好社情民意联系日、“义警服务”等各项活动。积极培育发展各类社会组织,开展政府向社会力量购买服务。继续深化社会矛盾排查化解,依法依规妥善解决各类矛盾问题。继续加强安全生产管理,切实落实网格化监管责任,加大隐患排查整治力度,坚决杜绝重特大事故、有较大影响的群体性事件发生,切实维护社会安全稳定。
  5、抓好党的建设工作。坚持以严的标准、严的措施、严的纪律延续好群众路线教育实践活动,抓好作风建设和宗旨教育,营造风清气正的政治生态。以建设“学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型”党组织为抓手,不断推动街道党建工作创新发展。深入贯彻落实党的十八届四中全会精神,强化法治思维,深化依法行政,弘扬法治精神,全面提升街道法治建设水平。
  四、收支预算情况说明
  (一)收入预算23070万元
  1、公共财政拨款资金22270万元
  2、事业收入800万元
  (二)支出预算23070万
  1、一般公共服务支出4408万元
  2、国防支出5万元
  3、公共安全支出1970万元
  4、教育支出2421万元
  5、文化体育与传媒支出312万元
  6、社会保障和就业支出2212万元
  7、医疗卫生与计划生育支出536万元
  8、城乡社区支出7646万元
  9、农林水支出3270万元
  10、交通运输支出117万元
  11、国土海洋气象等支出173万元
  五、主要支出内容
  1、一般公共服务支出4408万元,主要用于街道办事处本级、经济服务中心机构正常运行支出及信访救助、党建等支出。
  2、国防支出5万元,主要用于街道民兵支出。
  3、公共安全支出1970万元,主要用于街道治安管理、交通管理支出,主要包括:警务辅助人员支出、路面监控等技防建设支出、装备购置、犬管队、禁毒、法制宣传等支出。
  4、教育支出2421万元,主要用于金光幼儿园、党校(社区教育中心)支出,主要包括:幼儿园教师工资等人员支出、幼儿园维修费、水电费等日常支出,党校社区教育、老年大学、青少年教育等支出。
  5、文化体育与传媒支出312万元,主要用于文化体育站支出,主要包括:群众文化、群众体育、影剧院等日常经费支出。
  6、社会保障和就业支出2212万元,主要用于民政救济、敬老院、人力资源与社会保障服务所支出,主要包括:贫困群众救济、低保金、军人怃恤、残疾人救助、老年人福利等民政救济支出、敬老院支出、失地农民、老年人体检支出、吸纳失地农民企业补贴、失地农民家政培训补贴等支出。
  7、医疗卫生与计划生育支出536万元,主要用于公共卫生、独生子女家庭父母奖励,主要包括:基本公共卫生服务、防四害等公共卫生支出、独生子女家庭父母奖励、育龄妇女检查、四项手术费等支出。
  8、城乡社区支出7646万元,主要用于城市维护、城管执法、动迁小区物业管理费支出,主要包括:市政道路维护、公共照明、公共绿化、交通设施、城市道路保洁等城市维护支出、城管执法、动迁小区物业管理、圩区达标建设等支出。
  9、农林水支出3270万元,主要用于农服中心、街道下属八社区党支部、居民委员会正常运转经费补助、八社区小区公共设施改造等支出。
  10、交通运输支出117万元,主要用于交管所支出。
  11、国土海洋气象等支出173万元,主要用于土管所支出。
  六、“三公”经费预算情况
  “三公”经费支出是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年本部门“三公”经费支出预算总计293万元,其中:因公出国(境)费5万元、公务用车购置及运行费138万元、公务接待费150万元。